<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<emendas_parlamentares><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>36000650660202500</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>IGOR TIMO</autoria><objeto>INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR</objeto><funcao_governo>10 - Saúde</funcao_governo><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>400000.00</valor_previsto><empenhado>250684.50</empenhado><liquidado>250684.50</liquidado><pago>250684.50</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>saude</forma_repasse><execucao><empenho><numero>6976/2025</numero><credor>CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA</credor><documento>07.306.549/0001-58</documento><descricao>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. c 22061-2</descricao><empenhado>6000.00</empenhado><liquidado>6000.00</liquidado><pago>6000.00</pago></empenho><empenho><numero>7083/2025</numero><credor>CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA</credor><documento>07.306.549/0001-58</documento><descricao>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO . Cc 22061-2</descricao><empenhado>6000.00</empenhado><liquidado>6000.00</liquidado><pago>6000.00</pago></empenho><empenho><numero>7084/2025</numero><credor>CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA</credor><documento>07.306.549/0001-58</documento><descricao>EXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, QUE NÃO ESTEJAM COMTEMPLADAS PELA COTA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE REPASSES DO SUS E, TAMBÉM, QUE NÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS EM EVENTUAIS REPASSES DE CONVÊNIOS</descricao><empenhado>24479.58</empenhado><liquidado>24479.58</liquidado><pago>24479.58</pago></empenho><empenho><numero>7111/2025</numero><credor>CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA</credor><documento>07.306.549/0001-58</documento><descricao>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA  DESTINADAS AOS ATENDIMENTO DOS PACIENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2025 . Cc 22061-2</descricao><empenhado>6800.00</empenhado><liquidado>6800.00</liquidado><pago>6800.00</pago></empenho><empenho><numero>7310/2025</numero><credor>CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO</credor><documento>28.168.515/0001-14</documento><descricao>Consultas e exames ofertados para os pacientes de Rio do Prado e Distrito de Vila Formosa de Minas</descricao><empenhado>75654.03</empenhado><liquidado>75654.03</liquidado><pago>75654.03</pago></empenho><empenho><numero>7311/2025</numero><credor>CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA</credor><documento>07.306.549/0001-58</documento><descricao>EXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PROCEDIMENTOS&#13;
CIRÚRGICOS, QUE NÃO ESTEJAM COMTEMPLADAS PELA COTA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE REPASSES&#13;
DO SUS E, TAMBÉM, QUE NÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS EM EVENTUAIS REPASSES DE CONVÊNIOS . Cc 22061-2</descricao><empenhado>23356.00</empenhado><liquidado>23356.00</liquidado><pago>23356.00</pago></empenho><empenho><numero>7525/2025</numero><credor>CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA</credor><documento>07.306.549/0001-58</documento><descricao>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO</descricao><empenhado>6000.00</empenhado><liquidado>6000.00</liquidado><pago>6000.00</pago></empenho><empenho><numero>7546/2025</numero><credor>CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO</credor><documento>28.168.515/0001-14</documento><descricao>EXAMES, PROCEDIMENTOS, CONSULTAS EXTRAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, QUE NÃO ESTEJAM COMTEMPLADAS PELA COTA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE REPASSES DO SUS. Cc 22061-2</descricao><empenhado>61177.43</empenhado><liquidado>61177.43</liquidado><pago>61177.43</pago></empenho><empenho><numero>7703/2025</numero><credor>CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA</credor><documento>07.306.549/0001-58</documento><descricao>Exames coletados para a população da sede do municipio e distrito de Vila Formosa de Minas recurso oriundo da Trasnposição Cc. 22061-2</descricao><empenhado>34417.46</empenhado><liquidado>34417.46</liquidado><pago>34417.46</pago></empenho><empenho><numero>7707/2025</numero><credor>CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA</credor><documento>07.306.549/0001-58</documento><descricao>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DESTINADAS AOS ATENDIMENTO DOS PACIENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2025 Cc. 22061-2</descricao><empenhado>6800.00</empenhado><liquidado>6800.00</liquidado><pago>6800.00</pago></empenho></execucao></registro><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>2024431500001</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>BRUNO FARIAS</autoria><objeto>DESTINADO A INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL E DEMAIS OBRAS.</objeto><funcao_governo>27 - Desporto e Lazer</funcao_governo><beneficiario>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</beneficiario><valor_previsto>360000.00</valor_previsto><empenhado>231338.19</empenhado><liquidado>231338.19</liquidado><pago>218614.64</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao><empenho><numero>1013/2026</numero><credor>ROBSON DA SILVA FERNANDES</credor><documento>45.298.497/0001-04</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 10- ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>35245.75</empenhado><liquidado>35245.75</liquidado><pago>33307.24</pago></empenho><empenho><numero>197/2026</numero><credor>ROBSON DA SILVA FERNANDES</credor><documento>45.298.497/0001-04</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 09- ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>16545.93</empenhado><liquidado>16545.93</liquidado><pago>15635.91</pago></empenho><empenho><numero>2409/2025</numero><credor>ROBSON DA SILVA FERNANDES</credor><documento>45.298.497/0001-04</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>53121.97</empenhado><liquidado>53121.97</liquidado><pago>50200.27</pago></empenho><empenho><numero>379/2025</numero><credor>ROBSON DA SILVA FERNANDES</credor><documento>45.298.497/0001-04</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BAHIA NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.</descricao><empenhado>55138.44</empenhado><liquidado>55138.44</liquidado><pago>52105.83</pago></empenho><empenho><numero>4488/2025</numero><credor>ROBSON DA SILVA FERNANDES</credor><documento>45.298.497/0001-04</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>5868.36</empenhado><liquidado>5868.36</liquidado><pago>5545.61</pago></empenho><empenho><numero>5901/2025</numero><credor>ROBSON DA SILVA FERNANDES</credor><documento>45.298.497/0001-04</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>17224.45</empenhado><liquidado>17224.45</liquidado><pago>16277.11</pago></empenho><empenho><numero>6521/2025</numero><credor>ROBSON DA SILVA FERNANDES</credor><documento>45.298.497/0001-04</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>35439.20</empenhado><liquidado>35439.20</liquidado><pago>33490.05</pago></empenho><empenho><numero>7109/2025</numero><credor>ROBSON DA SILVA FERNANDES</credor><documento>45.298.497/0001-04</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO - ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RUA HOMERO DE ALMEIDA, 01 - BAIRRRO BAHIA - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>8041.17</empenhado><liquidado>8041.17</liquidado><pago>7598.91</pago></empenho><empenho><numero>7469/2025</numero><credor>ROBSON DA SILVA FERNANDES</credor><documento>45.298.497/0001-04</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA BAHIA - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>4712.92</empenhado><liquidado>4712.92</liquidado><pago>4453.71</pago></empenho></execucao></registro><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>202441480016</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>IGOR TIMO</autoria><objeto>DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS</objeto><funcao_governo>15 - Urbanismo · 26 - Transporte</funcao_governo><beneficiario>SEC MUN. OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</beneficiario><valor_previsto>500000.00</valor_previsto><empenhado>225431.23</empenhado><liquidado>225431.23</liquidado><pago>215226.68</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao><empenho><numero>2480/2026</numero><credor>ENTRE VALES CONSTRUCOES E SERVICOS &amp; REPRESENTACOES LTDA</credor><documento>18.210.623/0001-54</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BOLETIM DE MEIÇÃO 002/2026. CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DE ENTRADA NA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>55033.74</empenhado><liquidado>55033.74</liquidado><pago>52282.05</pago></empenho><empenho><numero>6574/2025</numero><credor>ENTRE VALES CONSTRUCOES E SERVICOS &amp; REPRESENTACOES LTDA</credor><documento>18.210.623/0001-54</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DE ENTRADA DA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG. PROCESSO 023/2025.</descricao><empenhado>35217.78</empenhado><liquidado>35217.78</liquidado><pago>33456.89</pago></empenho><empenho><numero>723/2026</numero><credor>ENTRE VALES CONSTRUCOES E SERVICOS &amp; REPRESENTACOES LTDA</credor><documento>18.210.623/0001-54</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BOLETIM DE MEIÇÃO 001/2026. CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DE ENTRADA NA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>57449.21</empenhado><liquidado>57449.21</liquidado><pago>54576.75</pago></empenho><empenho><numero>7777/2025</numero><credor>ENTRE VALES CONSTRUCOES E SERVICOS &amp; REPRESENTACOES LTDA</credor><documento>18.210.623/0001-54</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 PORTICOS DA ENTRADA DA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>24379.76</empenhado><liquidado>24379.76</liquidado><pago>23160.77</pago></empenho><empenho><numero>7781/2025</numero><credor>JOAO RIBEIRO FRANCO NETO</credor><documento>59.529.945/0001-48</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MEIOS FIOS NA RUA SANTOS DUMONT - VILA FORMOSA DE MINAS - DISTRITO DE RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>53350.74</empenhado><liquidado>53350.74</liquidado><pago>51750.22</pago></empenho></execucao></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>166453</numero><tipo>Individual</tipo><autoria></autoria><objeto>DESTINADO A INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO.</objeto><funcao_governo>26 - Transporte · 20 - Agricultura</funcao_governo><beneficiario>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</beneficiario><valor_previsto>400000.00</valor_previsto><empenhado>203748.40</empenhado><liquidado>203748.40</liquidado><pago>197442.92</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao><empenho><numero>2747/2026</numero><credor>JOAO RIBEIRO FRANCO NETO</credor><documento>59.529.945/0001-48</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO:001/2026 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - ESTRADA DE ACESSO AO ASSENTAMENTO SANTA CRUZ - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>22425.46</empenhado><liquidado>22425.46</liquidado><pago>21752.70</pago></empenho><empenho><numero>3293/2026</numero><credor>JOAO RIBEIRO FRANCO NETO</credor><documento>59.529.945/0001-48</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - ESTRADA DE ACESSO AO ASSENTAMENTO SANTA ACRUZ - RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>15536.05</empenhado><liquidado>15536.05</liquidado><pago>15069.97</pago></empenho><empenho><numero>5495/2025</numero><credor>JOAO RIBEIRO FRANCO NETO</credor><documento>59.529.945/0001-48</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA COM BLOQUETE SEXTAVADO NA COMUNIDADE LAURENTINO, ZONA RURAL DE RIO DO PRADO/MG. MEDIÇÃO Nº 01.</descricao><empenhado>72490.59</empenhado><liquidado>72490.59</liquidado><pago>70315.87</pago></empenho><empenho><numero>6109/2025</numero><credor>R J F ENGENHARIA LTDA</credor><documento>40.948.991/0001-53</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA EM VIAS URBANAS - LOTE 01. TRECHO DA RUA SÃO DOMINGOS E TECHO DA RUA PLANALTO - VILA FORMOSA DE MINAS - DISTRITO DE RIO DO PRADO/MG.</descricao><empenhado>32496.90</empenhado><liquidado>32496.90</liquidado><pago>31521.99</pago></empenho><empenho><numero>6136/2025</numero><credor>JOAO RIBEIRO FRANCO NETO</credor><documento>59.529.945/0001-48</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA COM BLOQUETE SEXTAVADO NA COMUNIDADE LAURENTINO, ZONA RURAL DE RIO DO PRADO/MG. MEDIÇÃO Nº 02.</descricao><empenhado>44509.41</empenhado><liquidado>44509.41</liquidado><pago>43174.13</pago></empenho><empenho><numero>7144/2025</numero><credor>FCK ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA LTDA</credor><documento>28.831.796/0001-43</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA MARIO PINOTI, Nº 20, CENTRO - RIO DO PRADO/MG. CONFORME MAO DE OBRA E MATERIAIS.</descricao><empenhado>16289.99</empenhado><liquidado>16289.99</liquidado><pago>15608.26</pago></empenho></execucao></registro><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>71140002</numero><tipo>Bancada</tipo><autoria>BANCADA DE MINAS GERAIS</autoria><objeto>DESTINADO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES EM ATENÇÃO À SAUDE PRIMARIA</objeto><funcao_governo>10 - Saúde</funcao_governo><beneficiario>GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>401234.00</valor_previsto><empenhado>146814.58</empenhado><liquidado>146814.58</liquidado><pago>137183.35</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao><empenho><numero>652/2026</numero><credor>CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO</credor><documento>28.168.515/0001-14</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS RELACIONADAS AOS ATENDIMENTO, REALIZAÇÕES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA OS PACIENTES DE RIO DO PRADO E DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS</descricao><empenhado>53232.30</empenhado><liquidado>53232.30</liquidado><pago>53232.30</pago></empenho><empenho><numero>653/2026</numero><credor>CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO BAIXO JEQUITINHONHA</credor><documento>07.306.549/0001-58</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO.</descricao><empenhado>12000.00</empenhado><liquidado>12000.00</liquidado><pago>12000.00</pago></empenho><empenho><numero>7363/2025</numero><credor>MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</credor><documento>18.349.936/0001-98</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIMARIA, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</descricao><empenhado>22326.43</empenhado><liquidado>22326.43</liquidado><pago>20484.35</pago></empenho><empenho><numero>7371/2025</numero><credor>MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</credor><documento>18.349.936/0001-98</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</descricao><empenhado>9591.02</empenhado><liquidado>9591.02</liquidado><pago>8529.52</pago></empenho><empenho><numero>7372/2025</numero><credor>MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</credor><documento>18.349.936/0001-98</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</descricao><empenhado>1518.00</empenhado><liquidado>1518.00</liquidado><pago>1404.15</pago></empenho><empenho><numero>7374/2025</numero><credor>MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</credor><documento>18.349.936/0001-98</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</descricao><empenhado>19420.81</empenhado><liquidado>19420.81</liquidado><pago>15822.64</pago></empenho><empenho><numero>7393/2025</numero><credor>MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</credor><documento>18.349.936/0001-98</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</descricao><empenhado>15589.74</empenhado><liquidado>15589.74</liquidado><pago>13849.43</pago></empenho><empenho><numero>7394/2025</numero><credor>MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</credor><documento>18.349.936/0001-98</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME SERVIDOR TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</descricao><empenhado>7134.85</empenhado><liquidado>7134.85</liquidado><pago>6583.81</pago></empenho><empenho><numero>7395/2025</numero><credor>MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</credor><documento>18.349.936/0001-98</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</descricao><empenhado>2173.14</empenhado><liquidado>2173.14</liquidado><pago>2000.33</pago></empenho><empenho><numero>7443/2025</numero><credor>MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</credor><documento>18.349.936/0001-98</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</descricao><empenhado>2866.81</empenhado><liquidado>2866.81</liquidado><pago>2522.36</pago></empenho><empenho><numero>7448/2025</numero><credor>MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</credor><documento>18.349.936/0001-98</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: DESP. COM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</descricao><empenhado>961.48</empenhado><liquidado>961.48</liquidado><pago>754.46</pago></empenho></execucao></registro><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>41480003</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>IGOR TIMO</autoria><objeto>INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</objeto><funcao_governo>10 - Saúde</funcao_governo><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>400000.00</valor_previsto><empenhado>71436.20</empenhado><liquidado>71436.20</liquidado><pago>71436.20</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>saude</forma_repasse><execucao><empenho><numero>3410/2026</numero><credor>CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO</credor><documento>28.168.515/0001-14</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES OFERTADOS PARA OS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO E VILA FORMOSA DE MINAS. PAGAMENTO COM A CONTA CC- 22638-6.</descricao><empenhado>71436.20</empenhado><liquidado>71436.20</liquidado><pago>71436.20</pago></empenho></execucao></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>165929</numero><tipo>Individual</tipo><autoria></autoria><objeto>DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.</objeto><funcao_governo>10 - Saúde</funcao_governo><beneficiario>GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>350000.00</valor_previsto><empenhado>58334.85</empenhado><liquidado>58334.85</liquidado><pago>57996.25</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao><empenho><numero>1446/2026</numero><credor>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</credor><documento>00.604.122/0001-97</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5412, QPP-3231, HBP-9866, HLM-5624, HBP-9I65, RUP-7E09, RUJ-4I52, QQB-1033, RFE-2C73, SYK-3E31, SYD-9E42, TCN-6A84, TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39.</descricao><empenhado>16039.09</empenhado><liquidado>16039.09</liquidado><pago>16000.57</pago></empenho><empenho><numero>1755/2026</numero><credor>SOMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</credor><documento>37.279.912/0001-54</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.</descricao><empenhado>5108.00</empenhado><liquidado>5108.00</liquidado><pago>5046.70</pago></empenho><empenho><numero>1843/2026</numero><credor>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</credor><documento>00.604.122/0001-97</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CARROS PLCAS RUP-7E09, SYK-3E31, TXJ-0G22, TXJ-0G34, QPP-3231, TCN-6A84, QPN-5412.</descricao><empenhado>11221.00</empenhado><liquidado>11221.00</liquidado><pago>11086.35</pago></empenho><empenho><numero>2253/2026</numero><credor>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</credor><documento>00.604.122/0001-97</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PLACAS: QPN-5412, QPP-3231, HBP-9866, HLM-5624, HBP-9I65, RUP-7E09, RUJ-4I52, QQB-1033, RFE-2C73, SYK-3E31, SYD-9E42, TCN-6A84, TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39.</descricao><empenhado>10871.85</empenhado><liquidado>10871.85</liquidado><pago>10845.78</pago></empenho><empenho><numero>2545/2026</numero><credor>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</credor><documento>00.604.122/0001-97</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACAS: TXJ-0G22, TXJ-0G34, TXJ-1F22, TXJ-1F29, TXJ-1F39.</descricao><empenhado>10736.91</empenhado><liquidado>10736.91</liquidado><pago>10711.15</pago></empenho><empenho><numero>2556/2026</numero><credor>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</credor><documento>00.604.122/0001-97</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CARRO PLACA TXJ-0G22</descricao><empenhado>4358.00</empenhado><liquidado>4358.00</liquidado><pago>4305.70</pago></empenho></execucao></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>204548</numero><tipo>Individual</tipo><autoria></autoria><objeto>DESTINADA AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>500000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>saude</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>202641480002</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>IGOR TIMO</autoria><objeto>DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO DA RUA GERMINO MARCIANO SANTOS - MUNICIPIO DE RIO DO PRADO</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</beneficiario><valor_previsto>398000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>202543150005</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>BRUNO FARIAS</autoria><objeto>DESTINADA A CAPELA MORTUÁRIA DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS - URBANISMO - INFRAESTRUTURA URBANA -  SERVIÇOS URBANOS -  DEMAIS - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA MORTUÁRIA</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</beneficiario><valor_previsto>333630.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>004720/2026</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>WENDEL MESQUITA</autoria><objeto>AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BELO HORIZONTE S/N, CENTRO - RIO DO PRADO - MG</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</beneficiario><valor_previsto>250000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>004422/2026</numero><tipo>Individual</tipo><autoria></autoria><objeto>PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NOS TRECHOS DA RUA PLANALTO E TRAVESSA SANTOS DUMONT,  NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS, RIO DO PRADO/MG</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</beneficiario><valor_previsto>200000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>36000650729202500</numero><tipo>Individual</tipo><autoria></autoria><objeto>DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>200000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>saude</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>159960</numero><tipo>Bancada</tipo><autoria>BLOCO MINAS EM FRENTE</autoria><objeto>RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>181404.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>saude</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>162721</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>WENDEL MESQUITA</autoria><objeto>DESTINADA A INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>180000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>saude</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>168793</numero><tipo>Individual</tipo><autoria></autoria><objeto>DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>180000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>36000644656202500</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>JUNIO AMARAL</autoria><objeto>DESTINADO A INVESTIMENTOS DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>175000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>saude</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>159125</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>WENDEL MESQUITA</autoria><objeto>DESTINADO A INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO.</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</beneficiario><valor_previsto>150000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>166947</numero><tipo>Individual</tipo><autoria></autoria><objeto>DESTINADO A INVESTIMENTOS DO MUNICIPIO.</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>SEC. M. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</beneficiario><valor_previsto>40000.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>estadual</origem><origem_rotulo>Estadual</origem_rotulo><ano>2026</ano><numero>159962</numero><tipo>Bancada</tipo><autoria>BLOCO MINAS EM FRENTE</autoria><objeto>RECURSO COMPLEMENTAR À INDICAÇÃO SIGCON ID 159960, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO</objeto><funcao_governo></funcao_governo><beneficiario>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario><valor_previsto>18596.00</valor_previsto><empenhado>0.00</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>saude</forma_repasse><execucao/></registro><registro><origem>federal</origem><origem_rotulo>Federal</origem_rotulo><ano>2024</ano><numero>202414050007</numero><tipo>Individual</tipo><autoria>MARIO HERINGER</autoria><objeto>DESTINADO À AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO</objeto><funcao_governo>15 - Urbanismo</funcao_governo><beneficiario>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</beneficiario><valor_previsto>300000.00</valor_previsto><empenhado>300199.84</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago><status>Aprovada</status><forma_repasse>geral</forma_repasse><execucao><empenho><numero>7031/2024</numero><credor>DEVA VEICULOS LTDA</credor><documento>23.762.552/0003-02</documento><descricao>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM  CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA II, COM MODULO / CABINE SUPLEMENTAR CAMINHAO 4X2, NOVO ZERO KM, ANO MODELO MINIMO 2023/2023 PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO.</descricao><empenhado>300199.84</empenhado><liquidado>0.00</liquidado><pago>0.00</pago></empenho></execucao></registro></emendas_parlamentares>
